При работе в управляемом приложении могут быть в процессе работы открыты закладки:
Для одновременного закрытия всех ранее открытых закладок нужно в главном меню выбрать пункт Окна-Все окна, выделить названия закладок для закрытия с помощью нажатой клавиши «Shift” и одновременно клавиши «стрелка вниз» и выбрать команду «Закрыть окна». При этом начальная страница в любом случае закрыта не будет.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
БП 3.0. Счет расчетов 60.22 по выбранному контрагенту закрыт “в ноль”, но все равно при закрытии месяца происходит переоценка остатков по этому контрагенту
При анализе ОСВ по счету 60.22 нужно зайти в Настройку, и в группировках обязательно указать не только контрагента и договор, но и документ расчетов. Если включить не все группировки, то остатки в разрезе документов расчетов могут быть не видны, а может быть просто показано нулевое сальдо. После правильного построения ОСВ по счету 60.22 с отбором по контрагенту можно увидеть ошибки и их устранить (перепроведением документов или корректировкой долга)
После приведения ОСВ по счету 60.22 в правильное (то есть без ошибок) состояние нужно выполнить еще раз закрытие месяца, и переоценок валютных средств по этому контрагенту и договору больше происходить не должно (так как остатки на самом деле теперь нулевые).
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
"1С:Управление производственным предприятием" и "1С:Комплексная автоматизация", Почему в программах "1С:Управление производственным предприятием" и "1С:Комплексная автоматизация" при передаче инвентаря и спецодежды в эксплуатацию программа не делает проводки по забалансовым счетам?
[TABLE][TR][TD]Учет инвентаря и спецодежды в программах "1С:Управление производственным предприятием" и "1С:Комплексная автоматизация" после передачи в эксплуатацию ведется не на забалансовых счетах, как это организовано в программах 1С: Бухгалтерия предприятия, а в регистре накопления «Материалы в эксплуатации». Отчет « Ведомость по материалам в эксплуатации» выведет информацию по инвентарю и спецодежде в разрезе подразделений и материально-ответственных лиц. Если все-таки необходимо вести учет инвентаря и спецодежды на забалансовых счетах в УПП и КА (по рекомендации аудитора, например), то можно организовать такой учет путем ручного заведения документа Операция (бухгалтерский и налоговый учет), пример проводки: Дт МЦ 02-Кт пустое поле. Перед этим предварительно необходимо завести соответствующие забалансовые субсчета в план счетов с необходимыми субконто.[/TD][/TR][/TABLE]
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
[TABLE][TR][TD]В документе «Установка параметров учета номенклатуры». В документе есть закладки Товары, Услуги и Документы. Есть возможность настроить счета учета для всей номенклатуры в целом, или для выбранного вида номенклатуры, или для выбранного элемента номенклатуры. Настроенные в документе счета учета будут автоматически подставляться в документы.[/TD][/TR][/TABLE]
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Для одновременного закрытия всех ранее открытых закладок нужно в главном меню выбрать пункт Окна-Все окна, выделить названия закладок для закрытия с помощью нажатой клавиши «Shift” и одновременно клавиши «стрелка вниз» и выбрать команду «Закрыть окна». При этом начальная страница в любом случае закрыта не будет. ________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
БП 3.0- Счет расчетов 60.22 по выбранному контрагенту закрыт “в ноль”, но все равно при закрытии месяца происходит переоценка остатков по этому контрагенту.
При анализе ОСВ по счету 60.22 нужно зайти в Настройку, и в группировках обязательно указать не только контрагента и договор, но и документ расчетов. Если включить не все группировки, то остатки в разрезе документов расчетов могут быть не видны, а может быть просто показано нулевое сальдо. После правильного построения ОСВ по счету 60.22 с отбором по контрагенту можно увидеть ошибки и их устранить (перепроведением документов или корректировкой долга) После приведения ОСВ по счету 60.22 в правильное (то есть без ошибок) состояние нужно выполнить еще раз закрытие месяца, и переоценок валютных средств по этому контрагенту и договору больше происходить не должно (так как остатки на самом деле теперь нулевые). ________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
1. Для исправления ошибки, допущенной оператором при заведении документов “Поступление товаров и услуг” и “Счет-фактура полученный” датой проведения 1 квартал и датой обнаружения ошибки 2 квартал можно использовать Операцию (ручной учет) с видом операции-Сторно движения документа, создать ее датой 01.06.2015.
2. В этой операции нужно выбрать документ (отдельно поступление, отдельно счет-фактуру), заполнить движения-по проводкам и регистрам, после заполнения движений на закладке “НДС покупки” поставить отметку Запись доп. Листа = Да, корректируемый период 31.03.2015.
3. После этого проверить формирование книги покупок, доп. лист за 1 квартал и уточненную декларацию по НДС за 1 квартал (раздел 8 приложение 1), суммы сторно должны попасть.
4. Не забыть отразить правильный документ поступления и счет-фактуру (то есть с правильными суммами).
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru