[QUOTE]Гость написал: Подскажите, где в [URL=https://www.e-office24.ru/rent/arenda_1C/1s-contragent/][B]1С:Контрагент[/B][/URL] настроить функцию «Досье»?[/QUOTE] Здравствуйте. Кнопка находится на панели инструментов в карточке контрагента в подменю Отчеты.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
[QUOTE]Гость написал: [B][URL=https://www.e-office24.ru/rent/arenda_1C/]ЗУП 3.0:[/URL][/B] за ночные часы только доплата, а оклад их не оплачивает. Почему?[/QUOTE] Чтобы оклад начислялся не только на явку, но и на ночные часы, нужно в его настройках на закладке Учет времени в дополнительных видах времени поставить флаг на Ночных часах.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Гость написал: БП 2.0. Вопрос по кассе. Когда чек отбивают, появляются иероглифы вместе русских букв.
Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 2.0 не поддерживает работу с оборудованием, согласно требованиям новой редакции 54-ФЗ. Рекомендуем рассмотреть переход на редакцию 3.0.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Гость написал: БП 3.0. Приняли на работу нерезидента. Как правильно оформить, как скорректировать отчеты, если уже подали данные о нем по ставке 13%?
Рекомендуем не менять данные у сотрудника, а уточнить в ИФНС, какое подтверждение хотят, и внести эти изменения в 2-НДФЛ.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
УПП 8. Добрый день! Возник вопрос: наш подотчетник перерасход по авансовому отчету перечисляет на расчетный счет. При проведении банковского расчетного документа используем вид Прочее поступление безналичных денежных средств. Этот документ не делает запис
[QUOTE]Гость написал: УПП 8. Добрый день! Возник вопрос: наш подотчетник перерасход по авансовому отчету перечисляет на расчетный счет. При проведении банковского расчетного документа используем вид Прочее поступление безналичных денежных средств. Этот документ не делает запись в регистр Расчеты с подотчетными лицами, соответственно в регистрах не закрываются расчеты с подотчетником. Может, еще какой-то документ нужно сделать?[/QUOTE] Если выдача подотчетнику перерасхода, то – Платежное поручение исходящее – Вид операции –Перечисление денежных средств подотчетнику. Если обратная ситуация – возврат неиспользованных сумм подотчетником, то платежка входящая Прочее поступление денежных средств + самим делать Корректировку записей регистра Взаиморасчеты с подотчетными лицами.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Комплексная автоматизация 8. Добрый день. Работаем в КА 2. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность вести раздельный учет в программе, если применять ОСНО и ЕНВД? Особенно интересует разделение входного НДС.
[QUOTE]Гость написал: Комплексная автоматизация 8. Добрый день. Работаем в КА 2. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность вести раздельный учет в программе, если применять ОСНО и ЕНВД? Особенно интересует разделение входного НДС.[/QUOTE] В зависимости от видов деятельности организация может закупать/продавать товар под деятельность, которая облагается или не облагается НДС. В этом случае надо вести раздельный учет НДС. · Для того, чтобы включить ведение раздельного учета по НДС, в программе необходимо выполнить следующие действия: · Меню: НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг. · Затем перейти Учет товаров. · Установить флаг Раздельный учет товаров по налогообложению НДС.
[B][URL=https://www.e-office24.ru/rent/arenda_1C/vybor-programmy/arenda_1s_kompleksnaya_avtomatizatsiya_2_4_online/]В релизе 2,4[/URL] [/B]автоматизирована настройка счетов учета номенклатур для деятельности по ОН и по ЕНВД.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Гость написал: БП 3.0, версия Проф. Сменили форму собственности из ЗАО в ООО, помогите разобраться с остатками по зарплате и вводу начальных остатков.
В БП Проф в базе можно вести несколько организаций, вам можно создать отдельную базу для новой организации. В БП лучше не проводить межрасчетных выплат (выплата аванса и выплата ЗП), поэтому лучше провести один документ Списание с расчетного счета – перечисление ЗП всей суммы сотруднику.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
БП 2.0: Завели вторую организацию в базе, нумерация документов сквозная с первой организацией. Как настроить отдельную нумерацию документов для второй организации?
Гость написал: а как сделать чтобы не с первого начал а с 34 допустим
Добрый день. Достаточно исправить вручную номер у первого такого документа. Например, программа после установки префиксов присвоила номер 00НМ-000001. Следует вручную исправить номер на 00НМ-000034. Нумерацию следующих документов этого вида программа продолжит автоматически: 00НМ-000035 и т.д.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
БП 3.0. Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить в 1с 8.3 Бухгалтерия правильное начисление зарплаты сотруднику, который работает на полставки и плюс у него компенсация за использование личного авто 10000 рублей, которая не облагается взносами и НД
Гость написал: БП 3.0. Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить в 1с 8.3 Бухгалтерия правильное начисление зарплаты сотруднику, который работает на полставки и плюс у него компенсация за использование личного авто 10000 рублей, которая не облагается взносами и НДФЛ? В 1С получается, что автоматически программа не считает 0,5 ставки, берет полную з/п и на компенсацию ставит код вычета 620 и начисляет НДФЛ.
БП3.0 не расчетная программа, рекомендуем для расчетов пользоваться ЗУП. Что можно сделать в вашем случае – в приеме на работу завести 0,5 оклада и в печатной форме табеля часы подправить вручную, за авто рекомендуем проводить на счете 76 операцией вручную и операцией по НДФЛ.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
БП 3.0: пришли деньги в одной валюте (фунты), необходимо закрыть долг по договору в другой валюте (евро). Как правильно это сделать, учитывая курсовые разницы?
Гость написал: БП 3.0: пришли деньги в одной валюте (фунты), необходимо закрыть долг по договору в другой валюте (евро). Как правильно это сделать, учитывая курсовые разницы?
Рекомендуем создать транзитный рублевый счет и счет в фунтах, и последовательно провести операции по продаже евро и покупки фунтов.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru